根據《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》(國務(wù)院令492號)、《廣西壯族自治區政府信息公開(kāi)制度(試行)》、《廣西壯族自治區行政機關(guān)主動(dòng)公開(kāi)政府信息工作制度(試行)》、《財政部關(guān)于印發(fā)〈地方預決算公開(kāi)操作規程〉的通知》(財預〔2016〕143號)和自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈廣西壯族自治區進(jìn)一步推進(jìn)預決算公開(kāi)工作實(shí)施方案〉的通知》(桂辦發(fā)〔2016〕62號)要求,現將我委2024年部門(mén)預算編制情況說(shuō)明如下:
第一部分:部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
根據《企業(yè)國有資產(chǎn)監督管理暫行條例》(國務(wù)院令第378號)、《自治區黨委、自治區人民政府關(guān)于區直機構改革的實(shí)施意見(jiàn)》(桂發(fā)〔2004〕1號)、《廣西壯族自治區人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(桂政辦發(fā)〔2004〕76號)精神,2004年,組建了廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)自治區國資委),為自治區人民政府直屬正廳級特設機構。
根據《廣西壯族自治區人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(桂政辦發(fā)〔2010〕113號)規定,自治區人民政府授權自治區國資委代表自治區人民政府履行出資人職責。自治區國資委監管范圍是自治區直屬企業(yè)(含區直部門(mén)所屬企業(yè)、經(jīng)營(yíng)與開(kāi)發(fā)類(lèi)事業(yè)單位)的國有資產(chǎn),以及自治區授權的經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)的監督管理。
(一)主要職責
1.根據自治區人民政府授權,依照《中華人民共和國公司法》及《企業(yè)國有資產(chǎn)監督管理暫行條例》等法律、法規和自治區人民政府規章履行出資人職責,監管自治區直屬企業(yè)的國有資產(chǎn),加強國有資產(chǎn)的管理工作。
2.負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理,起草國有資產(chǎn)監督管理的地方性法規和自治區人民政府規章草案,制定有關(guān)監管制度,依法對市、縣國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導和監督。
3.指導推進(jìn)全區國有企業(yè)改革和重組,推進(jìn)國有企業(yè)的現代企業(yè)制度建設,完善公司治理結構,推動(dòng)國有經(jīng)濟布局和結構的戰略性調整。
4.承擔監督所監管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系,擬定考核標準,通過(guò)統計、稽核等方式對所監管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監管;負責所監管企業(yè)工資分配管理工作,制定所監管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實(shí)施。
5.通過(guò)法定程序對所監管企業(yè)負責人進(jìn)行任免、考核并根據其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行獎懲,建立符合社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制和現代企業(yè)制度要求的選人、用人機制,完善經(jīng)營(yíng)管理者激勵和約束制度。
6.負責組織所監管企業(yè)上交國有資本收益,參與制定國有資本經(jīng)營(yíng)預算有關(guān)管理制度和辦法,按照有關(guān)規定負責國有資本經(jīng)營(yíng)預決算編制和制定等工作。
7.根據自治區人民政府的授權,負責對經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)的監督管理。
8.按照出資人職責,督促所監管企業(yè)貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)的方針政策及有關(guān)法律法規、標準等工作。
9.承辦自治區人民政府交辦的其他事項。
(二)職責調整
1.加強指導推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組的職責,加快國有經(jīng)濟布局和結構調整,推動(dòng)國有資本更多地投向關(guān)系國家安全和國民經(jīng)濟命脈的重要行業(yè)和構建領(lǐng)域。
2.強化國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財務(wù)監督、風(fēng)險控制和經(jīng)濟責任審計的職責,進(jìn)一步完善所監管企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核制度,促進(jìn)企業(yè)履行社會(huì )責任。
二、機構設置情況
(一)內設機構
根據上述職責,廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )設置以下內設機構。
1.辦公室(黨委辦公室)
負責機關(guān)文秘、會(huì )議、機要、保密、信息、財務(wù)、檔案、安全保衛、應急管理、信息化和政務(wù)公開(kāi)工作;負責黨委會(huì )和委主任辦公會(huì )議決定事項的督辦工作。
2.政策法規與綜合研究處
起草國資監管地方性法規、規章草案;組織開(kāi)展國企改革發(fā)展和黨的建設等重大課題研究;研究提出國資監管體制和制度改革完善的政策建議;指導推動(dòng)國企法治建設和法律顧問(wèn)工作;承擔機關(guān)重大決策和重要文件合法性審查和公平競爭審查工作;承辦機關(guān)法律事務(wù);牽頭負責企業(yè)國有資產(chǎn)管理報告工作;牽頭指導和監督設區市國有資產(chǎn)管理工作。
3.財務(wù)監管與運行評價(jià)處
承擔全區企業(yè)國有資產(chǎn)統計分析工作;承辦監管企業(yè)財務(wù)預決算和利潤分配工作;承擔監管企業(yè)經(jīng)濟運行分析工作;承擔監管企業(yè)清產(chǎn)核資和資產(chǎn)損失核銷(xiāo)工作;指導委派總會(huì )計師履行崗位職責;指導監管企業(yè)信用體系建設工作。
4.產(chǎn)權與資本運營(yíng)收益管理處
研究提出完善國有產(chǎn)權管理的意見(jiàn),制定企業(yè)國有產(chǎn)權管理的規章制度和管理辦法;承擔監管企業(yè)產(chǎn)權登記、劃轉、處置等;承擔監管企業(yè)資產(chǎn)評估項目的核準、備案和評估管理;審核監管企業(yè)資本金變動(dòng)、股權管理及發(fā)債方案;監督、規范企業(yè)國有資產(chǎn)交易;完善監管企業(yè)國有資本運作制度;指導國有資本運營(yíng)公司開(kāi)展國有資本運營(yíng);組織監管企業(yè)上交國有資本收益;承辦國有資本預決算編制執行。
5.規劃發(fā)展與科技創(chuàng )新處
研究提出國有經(jīng)濟布局和結構戰略性調整的政策建議;指導監管企業(yè)布局和結構調整;指導監管企業(yè)制定發(fā)展戰略和規劃,對監管企業(yè)重大投資、境外投資和擔保進(jìn)行監管;組織指導監管企業(yè)科技創(chuàng )新工作,提出推動(dòng)監管企業(yè)科技創(chuàng )新的政策建議,推動(dòng)監管企業(yè)實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略,培育戰略性新興產(chǎn)業(yè),提升監管企業(yè)科技創(chuàng )新體系能力。
6.企業(yè)改革與對外合作處
研究提出國有企業(yè)改革、國有資本授權經(jīng)營(yíng)體制改革的政策建議;指導國有企業(yè)建立中國特色現代企業(yè)制度;健全完善規范董事會(huì )運作的制度體系;審核監管企業(yè)新設、重組、合并、分立、改制、破產(chǎn)、解散、上市、合資等方案;承辦監管企業(yè)章程審核工作;指導監管企業(yè)對外開(kāi)放合作、開(kāi)展國際化經(jīng)營(yíng);協(xié)調指導自治區本級政企分開(kāi)工作;指導推進(jìn)國有企業(yè)剝離辦社會(huì )職能和解決歷史遺留問(wèn)題。
7.綜合監督與追責處:
組織開(kāi)展對有關(guān)共性問(wèn)題的專(zhuān)項核查;指導監管企業(yè)建立健全內部控制和風(fēng)險管控體系;指導督促監管企業(yè)違規經(jīng)營(yíng)投資追究工作;組織開(kāi)展國有資產(chǎn)重大損失調查,研究提出有關(guān)責任追究的意見(jiàn)建議;指導監管企業(yè)內部審計工作;負責機關(guān)內部審計工作。承擔國有資產(chǎn)監督管理體制改革等重大問(wèn)題的調查研究工作;負責重要文件和報告的起草工作;承擔機關(guān)信訪(fǎng)工作,指導和協(xié)調所監管企業(yè)信訪(fǎng)和維護穩定工作;承擔指導和監督市、縣國有資產(chǎn)管理的具體工作;牽頭負責行政審批工作。
8.社會(huì )責任處
研究提出推動(dòng)監管企業(yè)履行社會(huì )責任的政策建議,指導監管企業(yè)履行社會(huì )責任,督促指導監管企業(yè)的安全生產(chǎn)和應急管理、能源節約和生態(tài)環(huán)境保護工作;承擔機關(guān)信訪(fǎng)維穩工作,指導和協(xié)調監管企業(yè)信訪(fǎng)維穩工作。
9.企業(yè)領(lǐng)導人員管理處
根據有關(guān)規定,承擔對所監管企業(yè)領(lǐng)導人員的考察工作并提出任免建議;考察推薦董事、監事及獨立董事人選;探索符合社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制和現代企業(yè)制度要求的企業(yè)領(lǐng)導人員考核、評價(jià)和選任方式;擬訂并組織實(shí)施向自治區直屬?lài)锌毓珊蛥⒐善髽I(yè)派出國有股權代表的方案。
10.考核分配處
完善監管企業(yè)負責人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核制度,開(kāi)展監管企業(yè)負責人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)年度和任期考核;完善監管企業(yè)負責人薪酬管理辦法,并根據考核結果組織實(shí)施;規范監管企業(yè)負責人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理和職工福利保障;調控監管企業(yè)工資分配總體水平;健全監管企業(yè)中長(cháng)期激勵約束機制并規范組織實(shí)施;指導和協(xié)調監管企業(yè)涉及農民工工資的有關(guān)工作;協(xié)調辦理監管企業(yè)改制人員歷史遺留問(wèn)題中涉及工資待遇的有關(guān)事項。
11.黨建工作處(黨委組織部)
根據有關(guān)規定,負責所監管企業(yè)黨的組織建設和黨員教育、管理工作,協(xié)助做好中央駐桂企業(yè)黨的建設工作;指導所監管企業(yè)的人才隊伍建設和教育培訓工作。
12.宣傳群工處(黨委宣傳部、群眾工作部、統戰部)
根據有關(guān)規定,負責所監管企業(yè)黨的思想建設、精神文明建設和宣傳工作;指導和推進(jìn)所監管企業(yè)的思想政治工作和企業(yè)文化建設工作;負責對外宣傳和新聞工作;協(xié)調所監管企業(yè)的工會(huì )、青年、婦女工作,承擔所監管企業(yè)共青團工作委員會(huì )的日常工作;指導所監管企業(yè)的統戰工作和知識分子工作。
13.人事與離退休人員工作處
負責機關(guān)和直屬單位的人事管理和機構編制工作;承擔機關(guān)和直屬單位的外事工作,開(kāi)展對外交流與合作;負責機關(guān)離退休人員工作,指導直屬單位的離退休人員工作。
14.機關(guān)黨委
負責機關(guān)和直屬單位的黨群工作。
根據《關(guān)于自治區紀委駐自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )紀檢組機構編制事項的通知》(桂編〔2017〕9號),撤銷(xiāo)原自治區國資委紀律檢查委員會(huì )一室、二室,自治區紀委駐自治區國資委紀檢組設3個(gè)內設機構:辦公室、第一紀檢室、第二紀檢室。
(二)部門(mén)所屬單位
?????? 自治區國資委所屬單位1個(gè),為自治區國資委機關(guān)服務(wù)中心,單位性質(zhì)為公益一類(lèi)事業(yè)單位,屬非參照公務(wù)員管理的全額事業(yè)單位。單位職能為自治區國資委提供后勤保障服務(wù)。
(三)人員編制構成情況
自治區國資委現行政編制數88人(含派駐紀檢監察組)、事業(yè)編制數2人、事業(yè)“老人老辦法”控制數17人。
根據《廣西壯族自治區人民政府關(guān)于廣西糖業(yè)公司離退休人員管理有關(guān)問(wèn)題的批復》(桂政函〔2006〕90號),廣西糖業(yè)公司62名離退休職工于2006年劃歸我委管理,執行財政統發(fā)。另根據自治區人民政府桂政函〔2006〕84號文件,中國有色金屬工業(yè)南寧公司定為事業(yè)單位,已辦理離退休手續的人員實(shí)行“老人老辦法”,繼續在自治區社會(huì )保險經(jīng)辦機構領(lǐng)取基本養老金,其與事業(yè)單位離退休待遇的差額部分,由自治區財政部門(mén)補足并發(fā)放。20名在職人員年滿(mǎn)30年工齡按事業(yè)單位待遇辦理提前退休,執行財政統發(fā);中國有色金屬工業(yè)南寧公司“老人老辦法”人員待遇補差部分編入項目支出預算保障。
綜上,我委目前實(shí)有在編財政全供給人數209人。其中機關(guān)行政在職80人(含派駐紀檢監察組),機關(guān)事業(yè)在職10人;財政全供給離退休119人(含機關(guān)、服務(wù)中心、接收原廣西糖業(yè)公司統發(fā)離退休人員、接收原中國有色金屬工業(yè)南寧公司提前退休人員)。另外,我委接收管理的原有色公司離退休人員45人(離休人員1人、退休人員44人)不屬于統發(fā)性質(zhì),離退休費和生活補貼等人員補差費用統一編入項目支出預算。
根據以上職責、職能機構設置和人員編制情況,編制2024年自治區國資委部門(mén)預算。
第二部分:廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)
監督管理委員會(huì )2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明(全口徑即財政撥款收支)
我部門(mén)2024年總收入11484.99萬(wàn)元,總支出11484.99萬(wàn)元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。總收入較上年增加345.55萬(wàn)元,增長(cháng)3.10%,主要原因是基本支出預算數因人員經(jīng)費標準調整增加,經(jīng)費增長(cháng)。總支出較上年增加345.55萬(wàn)元,增長(cháng)3.10%,主要原因是基本支出預算數因人員經(jīng)費標準調整增加,經(jīng)費增長(cháng)。
二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
我部門(mén)2024年總收入11484.99萬(wàn)元,較上年增加345.55萬(wàn)元,增長(cháng)3.10%。增長(cháng)的主要原因是基本支出預算數因人員經(jīng)費標準調整增加,經(jīng)費增長(cháng)。其中:
一般公共預算收入6894.27萬(wàn)元,較上年增加2225.84萬(wàn)元,增長(cháng)47.68%;其中:自治區本級經(jīng)費撥款6894.27萬(wàn)元,較上年增加2225.84萬(wàn)元,增長(cháng)47.68%。一般公共預算撥款收入增長(cháng)的主要原因是原列入國有資本經(jīng)營(yíng)預算的項目“自治區國資委監管企業(yè)年度財務(wù)決算審計專(zhuān)項經(jīng)費”1980.00萬(wàn)元和“自治區國資委監管企業(yè)投資項目后評價(jià)工作專(zhuān)項經(jīng)費”98.00萬(wàn)元按照審計整改要求從2024年起列入一般公共預算項目。
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款4590.72萬(wàn)元,較上年減少1880.28萬(wàn)元,下降29.06%。國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入減少的主要原因是原列入國有資本經(jīng)營(yíng)預算的項目“自治區國資委監管企業(yè)年度財務(wù)決算審計專(zhuān)項經(jīng)費”1980.00萬(wàn)元和“自治區國資委監管企業(yè)投資項目后評價(jià)工作專(zhuān)項經(jīng)費”98.00萬(wàn)元按照審計整改要求從2024年起列入一般公共預算項目。
上年結余收入0.00萬(wàn)元,同比不變。其中:一般公共預算撥款凈結余可安排的資金0.00萬(wàn)元,同比不變;國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款結轉0.00萬(wàn)元,同比不變。
2024年度部門(mén)預算中自治區國資委無(wú)納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專(zhuān)項收入安排的資金、一般債務(wù)收入、政府性基金撥款、納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金、未納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金等其他收入項目。
三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
我部門(mén)2024年總支出11484.99萬(wàn)元,較上年增加345.55萬(wàn)元,增長(cháng)3.10%;增長(cháng)的主要原因是基本支出預算數因人員經(jīng)費標準調整增加,經(jīng)費增長(cháng)。其中基本支出預算3229.19萬(wàn)元,占支出總預算28.12%,較上年增加419.10萬(wàn)元,增長(cháng)14.91%。項目支出預算8255.80萬(wàn)元,占支出總預算71.88%,較上年減少73.54萬(wàn)元,下降0.88%。
其中“三公”經(jīng)費支出預算為54.07萬(wàn)元,占支出總預算0.47%,較上年減少4.88萬(wàn)元,下降8.28%。“三公”經(jīng)費各明細項變化情況如下:
其中公務(wù)接待費支出5.36萬(wàn)元,占支出總預算0.04%,較上年減少0.59萬(wàn)元,下降9.92%。減少的原因為按統一要求壓縮公務(wù)接待費開(kāi)支;公務(wù)用車(chē)購置及運行費28.71萬(wàn)元,占支出總預算0.24%,較上年減少24.29萬(wàn)元,下降84.60%。其中:公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,較上年減少22萬(wàn)元,減少原因為2023年我委現有1輛實(shí)物保障用車(chē)使用年限已達10年,需配備更新,2024年無(wú)公車(chē)更換計劃。公務(wù)用車(chē)運行維護費28.71萬(wàn)元,較上年減少2.29萬(wàn)元,下降7.98%。減少的原因為按統一要求壓縮公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支;因公出國(境)費支出20.00萬(wàn)元,較上年增加20.00萬(wàn)元。增加的原因為按照2024年部門(mén)預算編制要求需列入部門(mén)年初預算,而2023年部門(mén)預算編制要求該項目不需列入部門(mén)年初預算,按實(shí)際需求追加。
各類(lèi)支出預算規模及各類(lèi)支出增減變化情況如下:
1.按支出功能分類(lèi)科目劃分,共分為十一類(lèi),其中:
行政運行(國有資產(chǎn)監管)科目1712.23萬(wàn)元,占支出總預算14.91%,較上年增加101.49萬(wàn)元,增長(cháng)6.30%。增加的原因為公務(wù)員基礎績(jì)效獎增加。
一般行政管理事務(wù)(國有資產(chǎn)監管)科目3398.41萬(wàn)元,占支出總預算29.59%,較上年增加1852.91萬(wàn)元,增長(cháng)119.89%。增加的原因為原列入國有資本經(jīng)營(yíng)預算的項目“自治區國資委監管企業(yè)年度財務(wù)決算審計專(zhuān)項經(jīng)費”1980.00萬(wàn)元和“自治區國資委監管企業(yè)投資項目后評價(jià)工作專(zhuān)項經(jīng)費”98.00萬(wàn)元按照審計整改要求從2024年起列入一般公共預算項目。
行政事業(yè)單位離退休914.04萬(wàn)元,占支出總預算7.96%,較上年增加257.48萬(wàn)元,增長(cháng)39.22%。增加的原因為離退休人員增加補貼增長(cháng)。
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出243.83萬(wàn)元,占支出總預算2.12%,較上年增加18.82萬(wàn)元,增長(cháng)8.36%。增加的原因為人員經(jīng)費標準調整。
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出121.92萬(wàn)元,占支出總預算1.06%,較上年增加18.82萬(wàn)元,增長(cháng)8.36%。增加的原因為人員經(jīng)費標準調整。
住房公積金科目182.87萬(wàn)元,占支出總預算1.59%,較上年增加14.11萬(wàn)元,增長(cháng)1.59%。增加的原因為人員經(jīng)費標準調整。
行政事業(yè)單位醫療科目112.77萬(wàn)元,占支出總預算0.98%,較上年增加8.70萬(wàn)元,增長(cháng)8.36%。增加的原因為人員經(jīng)費標準調整。
機關(guān)服務(wù)(國有資產(chǎn)監管)科目208.21萬(wàn)元,占支出總預算1.81%,較上年減少37.9萬(wàn)元,下降15.12%。減少的原因為機關(guān)服務(wù)管理業(yè)務(wù)費支出減少40.00萬(wàn)元。
國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理補助支出科目992.24萬(wàn)元,占支出總預算8.64%,較上年增加157.24萬(wàn)元,增長(cháng)18.83%。增加的原因為離退休人員增加補貼增長(cháng)。
其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出科目1818.72萬(wàn)元,占支出總預算15.83%,較上年增加154.72萬(wàn)元,增長(cháng)8.51%。增加的原因為離退休人員增加補貼增長(cháng)。
其他國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出科目1779.76萬(wàn)元,占支出總預算15.50%,較上年減少2192.24萬(wàn)元,減少55.19%。減少的原因為原列入國有資本經(jīng)營(yíng)預算的項目“自治區國資委監管企業(yè)年度財務(wù)決算審計專(zhuān)項經(jīng)費”1980.00萬(wàn)元和“自治區國資委監管企業(yè)投資項目后評價(jià)工作專(zhuān)項經(jīng)費”98.00萬(wàn)元按照審計整改要求從2024年起列入一般公共預算項目。
2.按支出結構分類(lèi)劃分,分為基本支出預算和項目支出預算,其中:
(1)基本支出預算
基本支出預算3229.19萬(wàn)元,占支出總預算28.12%,較上年增加419.10萬(wàn)元,增長(cháng)14.91%。其中:
工資福利支出預算2061.38萬(wàn)元,占基本支出預算63.84%,較上年增加149.86萬(wàn)元,增長(cháng)7.84%,增加的原因為人員經(jīng)費標準調整;
商品和服務(wù)支出預算404.25萬(wàn)元,占基本支出預算12.52%,較上年減少0.29萬(wàn)元,下降0.07%。減少的原因為“三公”經(jīng)費壓減。
對個(gè)人和家庭的補助支出預算763.56萬(wàn)元,占基本支出預算23.64%,較上年增加269.53萬(wàn)元,增長(cháng)54.56%。增加的原因為離退休人員增加補貼增長(cháng)。
(2)項目支出預算
項目支出預算8255.81萬(wàn)元,占支出總預算71.88%,較上年減少73.54萬(wàn)元,下降0.88%。項目支出減少的主要原因是國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出項目金額減少。
四、財政撥款收支總體情況說(shuō)明
我部門(mén)財政撥款總收入11484.99萬(wàn)元,總支出11484.99萬(wàn)元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。財政撥款總收入較上年增長(cháng)3.10%,主要原因是基本支出預算數因人員經(jīng)費標準調整增加,經(jīng)費增長(cháng)。財政撥款總支出較上年增長(cháng)3.10%,主要原因是基本支出預算數因人員經(jīng)費標準調整增加,經(jīng)費增長(cháng)。
五、一般公共預算支出情況說(shuō)明
我部門(mén)2024年一般公共預算支出共6894.27萬(wàn)元,較上年增加2225.84萬(wàn)元,增長(cháng)47.68%;其中:自治區本級經(jīng)費撥款6894.27萬(wàn)元,較上年增加2225.84萬(wàn)元,增長(cháng)47.68%。主要原因是原列入國有資本經(jīng)營(yíng)預算的項目“自治區國資委監管企業(yè)年度財務(wù)決算審計專(zhuān)項經(jīng)費”1980.00萬(wàn)元和“自治區國資委監管企業(yè)投資項目后評價(jià)工作專(zhuān)項經(jīng)費”98.00萬(wàn)元按照審計整改要求從2024年起列入一般公共預算項目。我委無(wú)納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專(zhuān)項收入安排的資金、一般公共預算撥款上年結轉等其他一般公共預算收入預算。
其中基本支出預算3229.18萬(wàn)元,占支出總預算46.84%,較上年增加419.10萬(wàn)元,增長(cháng)14.91%;項目支出預算3665.09萬(wàn)元,占支出總預算53.16%,較上年增加1806.74萬(wàn)元,增長(cháng)97.22%。
按支出功能分類(lèi)科目劃分,共分為八類(lèi),其中:
行政運行(國有資產(chǎn)監管)科目1712.23萬(wàn)元,占支出總預算24.84%,較上年增加101.49萬(wàn)元,增長(cháng)6.30%,增加的原因為人員經(jīng)費標準調整。
一般行政管理事務(wù)(國有資產(chǎn)監管)科目3398.41萬(wàn)元,占支出總預算49.29%,較上年增加1852.91萬(wàn)元,增長(cháng)119.89%。增加的原因為原列入國有資本經(jīng)營(yíng)預算的項目“自治區國資委監管企業(yè)年度財務(wù)決算審計專(zhuān)項經(jīng)費”1980.00萬(wàn)元和“自治區國資委監管企業(yè)投資項目后評價(jià)工作專(zhuān)項經(jīng)費”98.00萬(wàn)元按照審計整改要求從2024年起列入一般公共預算項目。
行政事業(yè)單位離退休914.04萬(wàn)元,占支出總預算13.26%,較上年增加257.48萬(wàn)元,增長(cháng)39.22%。增加的原因為離退休人員補貼增長(cháng)。
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出243.83萬(wàn)元,占支出總預算3.54%,較上年增加18.82萬(wàn)元,增長(cháng)8.36%,增加的原因為人員經(jīng)費標準調整。
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出121.92萬(wàn)元,占支出總預算1.77%,,較上年增加9.42萬(wàn)元,增長(cháng)8.37%。增加的原因為人員經(jīng)費標準調整。
住房公積金科目182.87萬(wàn)元,占支出總預算2.65%,較上年增加14.11萬(wàn)元,增長(cháng)1.59%。增加的原因為人員經(jīng)費標準調整。
行政事業(yè)單位醫療科目112.77萬(wàn)元,占支出總預算1.64%,較上年增加8.70萬(wàn)元,增長(cháng)8.36%。增加的原因為人員經(jīng)費標準調整。
機關(guān)服務(wù)(國有資產(chǎn)監管)科目208.21萬(wàn)元,占支出總預算3.02%,較上年減少37.9萬(wàn)元,下降15.12%。減少的原因為機關(guān)服務(wù)管理業(yè)務(wù)費支出減少40.00萬(wàn)元。
六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明
我部門(mén)一般公共預算基本支出共3229.19萬(wàn)元,占支出總預算46.84%,較上年增加419.10萬(wàn)元,增長(cháng)14.91%。主要原因為人員經(jīng)費標準調整。具體情況為:
??? 1.人員經(jīng)費2824.94萬(wàn)元,包括:
工資福利支出預算2061.38萬(wàn)元,占基本支出預算63.84%,較上年增加149.86萬(wàn)元,增長(cháng)7.84%;增加的主要原因為人員經(jīng)費標準調整。工資福利支出主要包括以下經(jīng)濟分類(lèi)科目:
基本工資494.98萬(wàn)元,津貼補貼507.54萬(wàn)元,獎金366.72萬(wàn)元,機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費243.83萬(wàn)元,職業(yè)年金繳費112.92萬(wàn)元,城鎮職工基本醫療保險繳費112.77萬(wàn)元,其他社會(huì )保障繳費3.75萬(wàn)元,住房公積金182.87萬(wàn)元,其他工資福利支出27.00萬(wàn)元。
對個(gè)人和家庭的補助支出預算763.56萬(wàn)元,占基本支出預算23.64%,較上年增加269.53萬(wàn)元,增長(cháng)54.56%。增加的原因為離退休人員增加補貼增長(cháng)。
對個(gè)人和家庭的補助支出主要包括以下經(jīng)濟分類(lèi)科目:
離休費352.54萬(wàn)元,退休費334.82萬(wàn)元,其他對個(gè)人和家庭的補助支出76.20萬(wàn)元。
2.公用經(jīng)費即商品和服務(wù)支出預算404.25萬(wàn)元,占基本支出預算12.52%,較上年減少0.29萬(wàn)元,下降0.07%。減少的原因為“三公”經(jīng)費壓減。商品和服務(wù)支出主要包括以下經(jīng)濟分類(lèi)科目:
辦公費16.01萬(wàn)元,印刷費3.00萬(wàn)元,水費3.50萬(wàn)元,電費12.62萬(wàn)元,郵電費42.92萬(wàn)元,差旅費64.00萬(wàn)元,維修(護)費5.00萬(wàn)元,會(huì )議費13.92萬(wàn)元,培訓費3.08萬(wàn)元,公務(wù)接待費5.36萬(wàn)元,勞務(wù)費1.00萬(wàn)元,工會(huì )經(jīng)費30.48萬(wàn)元,福利費7.92萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費28.71萬(wàn)元,其他交通費用114.24萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出52.50萬(wàn)元。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明
自治區國資委2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算54.07萬(wàn)元,同口徑比2023年減少4.88萬(wàn)元,下降8.28%。具體如下:
1.因公出國(境)費2024年預算安排20.00萬(wàn)元,比上年增加20.00萬(wàn)元。增加的主要原因為按照2024年部門(mén)預算編制要求需列入部門(mén)年初預算,而2023年部門(mén)預算編制要求該項目不需列入部門(mén)年初預算,按實(shí)際需求追加。
2.公務(wù)接待費2024年預算安排5.36萬(wàn)元,比上年減少0.59萬(wàn)元,下降9.92%。減少的主要原因為按統一要求壓縮公務(wù)接待費開(kāi)支。
公務(wù)接待費主要用于我委機關(guān)日常非專(zhuān)項的招商及外事接待活動(dòng)、中國—東盟博覽會(huì )、泛珠、泛北論壇對口對應接待任務(wù)、參加國內各大型會(huì )展招商接待、廣西與央企合作工作協(xié)調小組辦公室對口接待央企任務(wù)。
??? 3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費2024年預算安排28.71萬(wàn)元,比上年減少24.29萬(wàn)元,下降84.60%。其中:
公務(wù)用車(chē)購置費2024年預算安排0.00萬(wàn)元,比上年減少22萬(wàn)元,下降100%,減少的主要原因為2023年我委現有1輛實(shí)物保障用車(chē)使用年限已達10年,需配備更新,2024年無(wú)公車(chē)更換計劃。
公務(wù)用車(chē)運行維護費2024年預算安排28.71萬(wàn)元,比上年減少2.29萬(wàn)元,下降7.98%。減少的主要原因為按統一要求壓縮公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支。
根據自治區公務(wù)用車(chē)改革后重新核定批復我委的文件《關(guān)于重新核定自治區本級各部門(mén)公務(wù)用車(chē)車(chē)輛編制的通知》(桂財資〔2016〕21號)規定,核定我委車(chē)輛編制總數9輛,其中:廳級干部實(shí)物保障用車(chē)1輛;機要通信和應急用車(chē)4輛;老干部服務(wù)用車(chē)4輛。
我委編內實(shí)有公務(wù)用車(chē)9輛,用途嚴格一一對應車(chē)輛編制批復,主要構成情況如下:
①4輛老干部服務(wù)用車(chē):2007年、2010年購置的4輛排量2.0的豐田牌小轎車(chē)。
②4輛機要通信和應急用車(chē):1輛2010年購置的排量2.0豐田牌小轎車(chē)、1輛2013年購置的排量1.8大眾牌小轎車(chē)、1輛2007年購置的排量2.7豐田牌越野車(chē)、1輛2010年購置的排量3.0別克牌旅行商務(wù)車(chē)。
③1輛廳級干部實(shí)物保障用車(chē):2023年購置的1輛排量1.8紅旗牌小轎車(chē)。
八、政府性基金預算支出情況說(shuō)明
自治區國資委2024年部門(mén)預算無(wú)政府性基金預算。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明
自治區國資委2024年國有資本經(jīng)營(yíng)收入預算4590.72萬(wàn)元,較上年減少1880.28萬(wàn)元,下降29.06%。國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入減少的主要原因是原列入國有資本經(jīng)營(yíng)預算的項目“自治區國資委監管企業(yè)年度財務(wù)決算審計專(zhuān)項經(jīng)費”1980.00萬(wàn)元和“自治區國資委監管企業(yè)投資項目后評價(jià)工作專(zhuān)項經(jīng)費”98.00萬(wàn)元按照審計整改要求從2024年起列入一般公共預算項目。
十、其他重要事項情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
自治區國資委2024年部門(mén)預算基本支出安排的機關(guān)運行經(jīng)費公用經(jīng)費即商品和服務(wù)支出預算404.25萬(wàn)元,12.52%,較上年減少0.29萬(wàn)元,下降0.07%;商品和服務(wù)支出主要包括以下經(jīng)濟分類(lèi)科目:
辦公費16.01萬(wàn)元,印刷費3.00萬(wàn)元,水費3.50萬(wàn)元,電費12.62萬(wàn)元,郵電費42.92萬(wàn)元,差旅費64.00萬(wàn)元,維修(護)費5.00萬(wàn)元,會(huì )議費13.92萬(wàn)元,培訓費3.08萬(wàn)元,公務(wù)接待費5.36萬(wàn)元,勞務(wù)費1.00萬(wàn)元,工會(huì )經(jīng)費30.48萬(wàn)元,福利費7.92萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費28.71萬(wàn)元,其他交通費用114.24萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出52.50萬(wàn)元。
(二)政府采購預算安排情況說(shuō)明
自治區國資委2024年政府采購預算總金額2187.42萬(wàn)元,較上年減少105.97萬(wàn)元,下降4.62%。政府采購預算減少的主要原因是2024年辦公設備購置費減少。
其中政府集中采購預算2187.42萬(wàn)元,占政府采購預算100%,較上年減少105.97萬(wàn)元,下降4.62%;分散采購預算0.00萬(wàn)元,占政府采購預算0%,與上年持平。
政府采購項目類(lèi)型分為貨物類(lèi)采購、工程類(lèi)采購和服務(wù)類(lèi)采購三種類(lèi)型。貨物類(lèi)采購預算43.09萬(wàn)元,工程類(lèi)采購預算0.00萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)采購預算2144.33萬(wàn)元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年2月1日,自治區國資委機關(guān)共有在編公務(wù)用車(chē)9輛,全部為一般公務(wù)用車(chē);
單位價(jià)值在50萬(wàn)元以上的通用設備3套,全部為計算機軟件類(lèi)設備,主要為定制開(kāi)發(fā)保有知識產(chǎn)權的計算機信息系統、成套采購的正版信息管理軟件和數據庫軟件。
沒(méi)有單位價(jià)值在100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設備。
自治區國資委沒(méi)有其他房屋、土地、長(cháng)期投資、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)等國有資產(chǎn)。
(四)重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標等情況說(shuō)明
??? 1.自治區國資委2024年所有項目支出全面實(shí)施績(jì)效目標管理,涉及自治區本級其他運轉類(lèi)項目10個(gè),預算資金535.96萬(wàn)元;特定目標類(lèi)項目31個(gè),預算資金7679.85萬(wàn)元。對下轉移支付項目0個(gè),預算資金0萬(wàn)元。相關(guān)績(jì)效目標情況詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表10表。
2.重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標說(shuō)明:
重點(diǎn)項目名稱(chēng):自治區國資委監管企業(yè)年度財務(wù)決算審計專(zhuān)項經(jīng)費,預算資金1980.00萬(wàn)元,2024年度績(jì)效目標為通過(guò)聘請第三方機構對監管企業(yè)年度財務(wù)決算資料進(jìn)行審核,實(shí)現年度決算審計報告可靠性超過(guò)95%,有效提高企業(yè)的財務(wù)管理水平。設1條數量指標:提供年度決算審計報告及專(zhuān)項說(shuō)明=32份;設1條質(zhì)量指標:年度決算審計報告符合會(huì )計準則;設1條時(shí)效指標:完成年度決算審計報告時(shí)間為5月30日前;設1條成本指標:支付年度決算報告審計費用不超過(guò)1980萬(wàn)元;設1條經(jīng)濟效益指標:監管企業(yè)當年利潤總額增速高于當年GDP增速;設2條社會(huì )效益指標:1.就審計報告中發(fā)現的問(wèn)題,對每戶(hù)企業(yè)督促做好整改;2.發(fā)現違紀違規問(wèn)題移送有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。設1條滿(mǎn)意度指標:出資人滿(mǎn)意度大于等于90%。
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第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關(guān)規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
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第四部分:廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )
2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表
一、? 部門(mén)收支總體情況表
???????????????????????????????????????????預算公開(kāi)01表
部門(mén)收支總體情況表
單位: 萬(wàn)元
收????????????? 入 | 支????????????? 出 | ||
項?? 目 | 預算數 | 項?? 目(按支出功能科目分類(lèi)) | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 6,894.28 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
(一)上級補助 | 二、外交支出 | ||
(二)本級 | 6,894.28 | 三、國防支出 | |
(三)一般債券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金預算 | 五、教育支出 | ||
(一)上級補助 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
(二)本級 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
(三)專(zhuān)項債券收入 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 1,279.78 | |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | 4,590.72 | 九、衛生健康支出 | 112.77 |
(一)上級補助 | 十、節能環(huán)保支出 | ||
(二)本級 | 4,590.72 | 十一、城鄉社區支出 | |
四、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 十二、農林水支出 | ||
五、單位資金 | 十三、交通運輸支出 | ||
(一)事業(yè)收入 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 5,318.85 | |
(二)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||
(三)上級補助收入 | 十六、金融支出 | ||
(四)附屬單位上繳收入 | 十七、援助其他地區支出 | ||
(五)其他收入 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||
十九、住房保障支出 | 182.87 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 4,590.72 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||
二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
本 年 收 入 合 計 | 11,484.99 | 本 年 支 出 合 計 | 11,484.99 |
上年結轉結余 | 結轉下年支出 | ||
收? 入??? 總? 計 | 11,484.99 | 支? 出? 總? 計 | 11,484.99 |
二、部門(mén)收入總體情況表
預算公開(kāi)02表
部門(mén)收入總體情況表
單位: 萬(wàn)元
部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | ||||||||||
小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 單位資金 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 單位資金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 11,484.99 | 11,484.99 | 6,894.28 | 4,590.72 | ||||||||||
603 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 11,484.99 | 11,484.99 | 6,894.28 | 4,590.72 | |||||||||
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 11,180.51 | 11,180.51 | 6,589.79 | 4,590.72 | |||||||||
603002 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心 | 304.49 | 304.49 | 304.49 |
三、部門(mén)支出總體情況表
預算公開(kāi)03表
部門(mén)支出總體情況表
單位: 萬(wàn)元
科目編碼 | 部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) | 本年支出 | |||||||
(功能分類(lèi)科目名稱(chēng)) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
小計 | 其中: | |||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 11,484.99 | 3,229.19 | 8,255.81 | |||||||
603 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 11,484.99 | 3,229.19 | 8,255.81 | ||||||
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 11,180.51 | 2,964.70 | 8,215.81 | ||||||
208 | 5 | 1 | 行政單位離退休 | 652.29 | 652.29 | |||||
208 | 5 | 2 | 事業(yè)單位離退休 | 226.68 | 226.68 | |||||
208 | 5 | 5 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 221.26 | 221.26 | |||||
208 | 5 | 6 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 110.63 | 110.63 | |||||
210 | 11 | 1 | 行政單位醫療 | 102.33 | 102.33 | |||||
215 | 7 | 1 | 行政運行 | 1,712.23 | 1,712.23 | |||||
215 | 7 | 2 | 一般行政管理事務(wù) | 3,398.41 | 3,398.41 | |||||
221 | 2 | 1 | 住房公積金 | 165.95 | 165.95 | |||||
223 | 1 | 5 | 國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理補助支出 | 992.24 | 992.24 | |||||
223 | 1 | 99 | 其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 1,818.72 | 1,818.72 | |||||
223 | 3 | 1 | 國有企業(yè)政策性補貼 | 1,779.76 | 1,779.76 | |||||
603002 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心 | 304.49 | 264.49 | 40 | ||||||
208 | 5 | 2 | 事業(yè)單位離退休 | 35.06 | 35.06 | |||||
208 | 5 | 5 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 22.57 | 22.57 | |||||
208 | 5 | 6 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 11.28 | 11.28 | |||||
210 | 11 | 2 | 事業(yè)單位醫療 | 10.44 | 10.44 | |||||
215 | 7 | 3 | 機關(guān)服務(wù) | 208.21 | 168.21 | 40 | ||||
221 | 2 | 1 | 住房公積金 | 16.92 | 16.92 |
四、財政撥款收支總體情況表
預算公開(kāi)04表
財政撥款收支總體情況表
單位: 萬(wàn)元
收????????????? 入 | 支????????????? 出 | ||
項?? 目 | 預算數 | 項?? 目(按支出功能科目分類(lèi)) | 預算數 |
一、本年收入? | 11,484.99 | 一、本年支出 | 11,484.99 |
(一)一般公共預算 | 6,894.28 | (一)一般公共服務(wù)支出 | |
1、上級補助 | (二)外交支出 | ||
2、本級 | 6,894.28 | (三)國防支出 | |
3、一般債券收入 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金預算 | (五)教育支出 | ||
1、上級補助 | (六)科學(xué)技術(shù)支出 | ||
2、本級 | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
3、專(zhuān)項債券收入 | (八)社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 1,279.78 | |
(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | 4,590.72 | (九)衛生健康支出 | 112.77 |
1、上級補助 | (十)節能環(huán)保支出 | ||
2、本級 | 4,590.72 | (十一)城鄉社區支出 | |
二、上年結轉結余 | (十二)農林水支出 | ||
(一)一般公共預算 | (十三)交通運輸支出 | ||
(二)政府性基金預算 | (十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 | 5,318.85 | |
(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | (十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地區支出 | |||
(十八)自然資源海洋氣象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 182.87 | ||
(二十)糧油物資儲備支出 | |||
(二十一)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 4,590.72 | ||
(二十二)災害防治及應急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)債務(wù)還本支出 | |||
(二十五)債務(wù)付息支出 | |||
(二十六)債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
二、結轉下年支出 | |||
收?? 入???? 總?? 計 | 11,484.99 | 支 出 總 計 | 11,484.99 |
五、一般公共預算支出情況表
預算公開(kāi)05表
一般公共預算支出情況表
單位: 萬(wàn)元
科目編碼 | 部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) | 本年一般公共預算支出 | ||||||
(功能分類(lèi)科目名稱(chēng)) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合計 | 6,894.28 | 3,229.19 | 2,824.94 | 404.25 | 3,665.09 | ||||
603 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 6,894.28 | 3,229.19 | 2,824.94 | 404.25 | 3,665.09 | |||
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 6,589.79 | 2,964.70 | 2,597.94 | 366.77 | 3,625.09 | |||
208 | 5 | 1 | 行政單位離退休 | 652.29 | 652.29 | 652.29 | |||
208 | 5 | 2 | 事業(yè)單位離退休 | 226.68 | 226.68 | ||||
208 | 5 | 5 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 221.26 | 221.26 | 221.26 | |||
208 | 5 | 6 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 110.63 | 110.63 | 110.63 | |||
210 | 11 | 1 | 行政單位醫療 | 102.33 | 102.33 | 102.33 | |||
215 | 7 | 1 | 行政運行 | 1,712.23 | 1,712.23 | 1,345.46 | 366.77 | ||
215 | 7 | 2 | 一般行政管理事務(wù) | 3,398.41 | 3,398.41 | ||||
221 | 2 | 1 | 住房公積金 | 165.95 | 165.95 | 165.95 | |||
603002 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心 | 304.49 | 264.49 | 227 | 37.49 | 40 | |||
208 | 5 | 2 | 事業(yè)單位離退休 | 35.06 | 35.06 | 35.06 | |||
208 | 5 | 5 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | |||
208 | 5 | 6 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | |||
210 | 11 | 2 | 事業(yè)單位醫療 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | |||
215 | 7 | 3 | 機關(guān)服務(wù) | 208.21 | 168.21 | 130.73 | 37.49 | 40 | |
221 | 2 | 1 | 住房公積金 | 16.92 | 16.92 | 16.92 |
六、一般公共預算基本支出情況表
預算公開(kāi)06表
一般公共預算基本支出情況表
單位: 萬(wàn)元
部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目 | 本年一般公共預算基本支出 | ||||
類(lèi) | 款 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合計 | 3,229.19 | 2,824.94 | 404.25 | ||
301 | 工資福利支出 | 2,061.38 | 2,061.38 | ||
301 | 1 | 基本工資 | 494.98 | 494.98 | |
301 | 2 | 津貼補貼 | 507.54 | 507.54 | |
301 | 3 | 獎金 | 366.72 | 366.72 | |
301 | 8 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 | 243.83 | 243.83 | |
301 | 9 | 職業(yè)年金繳費 | 121.92 | 121.92 | |
301 | 10 | 職工基本醫療保險繳費 | 112.77 | 112.77 | |
301 | 12 | 其他社會(huì )保障繳費 | 3.75 | 3.75 | |
301 | 13 | 住房公積金 | 182.87 | 182.87 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 27 | 27 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 404.25 | 404.25 | ||
302 | 1 | 辦公費 | 16.01 | 16.01 | |
302 | 2 | 印刷費 | 3 | 3 | |
302 | 5 | 水費 | 3.5 | 3.5 | |
302 | 6 | 電費 | 12.62 | 12.62 | |
302 | 7 | 郵電費 | 42.92 | 42.92 | |
302 | 11 | 差旅費 | 64 | 64 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 5 | 5 | |
302 | 15 | 會(huì )議費 | 13.92 | 13.92 | |
302 | 16 | 培訓費 | 3.08 | 3.08 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費 | 5.36 | 5.36 | |
302 | 26 | 勞務(wù)費 | 1 | 1 | |
302 | 28 | 工會(huì )經(jīng)費 | 30.48 | 30.48 | |
302 | 29 | 福利費 | 7.92 | 7.92 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 28.71 | 28.71 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 114.24 | 114.24 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 52.5 | 52.5 | |
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 763.56 | 763.56 | ||
303 | 1 | 離休費 | 352.54 | 352.54 | |
303 | 2 | 退休費 | 334.82 | 334.82 | |
303 | 99 | 其他對個(gè)人和家庭的補助 | 76.2 | 76.2 |
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費支出情況表
預算公開(kāi)07表
財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費支出情況表
單位:萬(wàn)元
部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) | 資金性質(zhì) | 總計 | “三公”經(jīng)費 | 會(huì )議費 | 培訓費 | ||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 | 小計 | 本級資金安排 | 上級補助資金安排 | ||||||||
小計 | 公務(wù)用車(chē)購置費 | 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | ||||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合計 | 295.31 | 54.07 | 20 | 28.71 | 28.71 | 5.36 | 21.76 | 219.48 | 219.48 | |||||
603 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 295.31 | 54.07 | 20 | 28.71 | 28.71 | 5.36 | 21.76 | 219.48 | 219.48 | ||||
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 一般公共預算資金 | 293.16 | 54.07 | 20 | 28.71 | 28.71 | 5.36 | 20.16 | 218.93 | 218.93 | |||
603002 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心 | 一般公共預算資金 | 2.14 | 1.6 | 0.55 | 0.55 |
八、政府性基金預算支出情況表
預算公開(kāi)08表
政府性基金預算支出情況表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 |
部門(mén)(單位)代碼 |
部門(mén)(單位)名稱(chēng) |
本年政府性基金預算支出 | ||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
注:本部門(mén)無(wú)此數據。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表
預算公開(kāi)09表
國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表
單位: 萬(wàn)元
科目編碼 | 部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) | 本年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ||||
(功能分類(lèi)科目名稱(chēng)) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合計 | 4,590.72 | 4,590.72 | |||||
603 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 4,590.72 | 4,590.72 | ||||
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 4,590.72 | 4,590.72 | ||||
223 | 1 | 5 | 國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理補助支出 | 992.24 | 992.24 | ||
223 | 1 | 99 | 其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 1,818.72 | 1,818.72 | ||
223 | 3 | 1 | 國有企業(yè)政策性補貼 | 1,779.76 | 1,779.76 |
十、自治區本級項目績(jì)效目標公開(kāi)表
預算公開(kāi)10表
自治區本級項目績(jì)效目標公開(kāi)表
說(shuō)明:項目名稱(chēng)前有 “**”則表示本項目含結轉資金
序號 | 單位代碼 | 單位名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 年度績(jì)效目標 |
** | ** | ** | ** | ** |
603 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | |||
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 因公出國檢查培訓專(zhuān)項經(jīng)費 | 通過(guò)組織企業(yè)中高層管理人員及機關(guān)領(lǐng)導到境外學(xué)習、考察,有助企業(yè)實(shí)施走出去的戰略。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 自治區國資委監管企業(yè)年度財務(wù)決算審計專(zhuān)項經(jīng)費 | 通過(guò)聘請第三方機構對監管企業(yè)年度財務(wù)決算資料進(jìn)行審核,實(shí)現年度決算審計報告可靠性超過(guò)95%,有效提高企業(yè)的財務(wù)管理水平。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 委托法律服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費 | 通過(guò)擇優(yōu)選擇2家律師事務(wù)所作為自治區國資委常年法律顧問(wèn),進(jìn)一步提高依法行政和法治國企建設水平,強化企業(yè)法律風(fēng)險管理意識,切實(shí)提升自治區國資委數字化監管水平。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 全區國有資產(chǎn)監督管理工作會(huì )議經(jīng)費 | 通過(guò)召開(kāi)全國國有資產(chǎn)監督管理工作會(huì )議,研究部署下一年國有資產(chǎn)監督管理工作。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 原215地質(zhì)隊離退休人員參照事業(yè)單位待遇補差費用 | 通過(guò)實(shí)施215地質(zhì)隊退休人員事業(yè)與企業(yè)退休待遇差額補差后,提高相關(guān)退休人員的生活水平,減少上訪(fǎng),維護穩定。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | “脫貧攻堅鄉村振興”專(zhuān)項經(jīng)費 | 通過(guò)建設1條排水溝渠,修繕鄉村道路,有效改善馬雄村和民德村人居環(huán)境,促進(jìn)鄉村經(jīng)濟發(fā)展。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 安全生產(chǎn)督促檢查專(zhuān)項工作經(jīng)費 | 全年至少完成4次安全生產(chǎn)和消防工作督查任務(wù),以加強監管企業(yè)安全生產(chǎn)工作。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 紀檢監察辦案專(zhuān)項經(jīng)費 | 通過(guò)安排紀檢監察專(zhuān)項工作經(jīng)費,順利完成紀檢監察2024年度工作任務(wù)。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 政府采購招標評審勞務(wù)費 | 通過(guò)支付采購專(zhuān)家評審費用,規范政府采購招標行為。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 企業(yè)資產(chǎn)評估項目核準專(zhuān)項經(jīng)費 | 通過(guò)聘請中介機構對各企業(yè)資產(chǎn)評估項目核準、備案進(jìn)行復核,提高年度資產(chǎn)評估備案質(zhì)量。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 信息系統及網(wǎng)絡(luò )運行維護專(zhuān)項經(jīng)費 | 通過(guò)支付機關(guān)辦公內、外局域網(wǎng)、辦公設備和信息系統運行維護費,保障自治區國資委信息系統和網(wǎng)絡(luò )正常運轉。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 自治區國資委管理企業(yè)季度經(jīng)濟運行分析工作會(huì )議經(jīng)費 | 通過(guò)召開(kāi)監管企業(yè)經(jīng)濟運行分析會(huì ),了解各企業(yè)各年度各季度經(jīng)濟運行情況,以便研究分析和解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到的困難和問(wèn)題,促進(jìn)企業(yè)全面健康可持續發(fā)展。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 殘疾人保障金專(zhuān)項經(jīng)費 | 按期支付殘保金,以保障殘疾人合法權益。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 黨政信息及門(mén)戶(hù)網(wǎng)站信息采編保障工作專(zhuān)項經(jīng)費 | 通過(guò)發(fā)放黨政信息及門(mén)戶(hù)網(wǎng)站信息稿費,提高黨政信息和網(wǎng)站信息質(zhì)量。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 廣西新發(fā)展交通集團有限公司廣西壯族自治區航務(wù)工程處改革成本支出項目 | 按時(shí)足額支付航務(wù)工程處退休人員2024年退休人員生活補貼、生活補助及住房物業(yè)服務(wù)補貼費用,以保障退休人員晚年生活質(zhì)量。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 對外宣傳工作專(zhuān)項經(jīng)費 | 通過(guò)創(chuàng )辦《廣西國資》內刊雜志,與2家以上中央和自治區主要新聞媒體開(kāi)展全區國資國企宣傳形象展示合作,加強國企國資新聞宣傳和輿論引導。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 廣西宏桂資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(集團)有限責任公司國威公司地鐵留守處人員費用 | 通過(guò)發(fā)放地鐵留守處人員和辦公費用,解決廣西地方鐵路移交后遺留工作有關(guān)問(wèn)題。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 辦公設備購置費 | 通過(guò)購買(mǎi)8種新的辦公設備,完成達到使用年限辦公設備更新工作,提高辦公效率。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 廣西國資監管重點(diǎn)課題研究專(zhuān)項經(jīng)費 | 通過(guò)政府采購方式高質(zhì)量完成1項國資監管重點(diǎn)課題研究,提出超過(guò)兩條切實(shí)可行的政策建議意見(jiàn)。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 自治區國資委監管企業(yè)投資項目后評價(jià)工作專(zhuān)項經(jīng)費 | 完成3份企業(yè)投資項目后評價(jià)專(zhuān)項報告,使企業(yè)項目規范性有所提高、或企業(yè)項目風(fēng)險性有所下降。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 監督工作專(zhuān)項經(jīng)費 | 通過(guò)聘請中介機構至少開(kāi)展1次共性問(wèn)題專(zhuān)項核查,開(kāi)展1戶(hù)企業(yè)內控體系建設情況監督評價(jià),進(jìn)一步加強和改進(jìn)企業(yè)國有資產(chǎn)監督管理,提高風(fēng)險防控能力。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 維護穩定工作專(zhuān)項經(jīng)費 | 按照節假日安排人員值班情況,按規定標準每人每班200元發(fā)放2024年值班人員值班補助費。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 全區國資國企意識形態(tài)工作專(zhuān)項經(jīng)費 | 通過(guò)征訂理論學(xué)習資料,開(kāi)展統戰活動(dòng)及民族團結進(jìn)步活動(dòng),增強國資國企意識形態(tài)領(lǐng)域主導權和話(huà)語(yǔ)權。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 廣西物資集團有限責任公司離退休人員經(jīng)費項目 | 按核定標準發(fā)放物資集團離退休人員2024年相關(guān)待遇,不漏發(fā)、不少發(fā),以確保社會(huì )穩定。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 國有企業(yè)財務(wù)監管業(yè)務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費 | 通過(guò)聘請第三方中介機構對近年來(lái)國有企業(yè)出現的如投資、融資、貿易等各類(lèi)風(fēng)險進(jìn)行審計,促使監管企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理更加規范,經(jīng)濟運行平穩發(fā)展。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 原中國有色金屬南寧公司離退休人員年度公用經(jīng)費 | 通過(guò)開(kāi)展離退休人員節假日慰問(wèn)、生日慰問(wèn)、生病慰問(wèn)、重陽(yáng)節活動(dòng)等,提高離退休干部的晚年生活質(zhì)量。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 全區企業(yè)文化建設工作專(zhuān)項經(jīng)費 | 通過(guò)開(kāi)展2次群眾性主題教育活動(dòng)及新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng),為企業(yè)改革發(fā)展穩定提供堅強的思想政治保障,不斷加強企業(yè)文化建設,樹(shù)立典型、示范引領(lǐng)。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 原中國有色金屬南寧公司人員經(jīng)費 | 通過(guò)發(fā)放相關(guān)退休人員經(jīng)費,落實(shí)國家和自治區政策,按時(shí)發(fā)放補貼到人,維護社會(huì )和諧穩定。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 機關(guān)運轉履職輔助服務(wù)支出專(zhuān)項經(jīng)費 | 通過(guò)聘請第三方機構提供檔案數字化服務(wù)、信息系統運維和安保購買(mǎi)服務(wù)、內控咨詢(xún)服務(wù)等,保障機關(guān)正常運轉。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 全區國資系統黨建、宣傳專(zhuān)項工作經(jīng)費 | 通過(guò)開(kāi)展企業(yè)黨建工作考核、黨建宣傳、專(zhuān)項巡察等工作,加強機關(guān)和區直企業(yè)基層黨建工作、落實(shí)意識形態(tài)工作責任制和黨風(fēng)廉政建設工作。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 考核分配審計及咨詢(xún)服務(wù)采購專(zhuān)項經(jīng)費 | 通過(guò)聘請第三方中介機構對17份企業(yè)工資總額預算方案執行情況進(jìn)行審核清算,確保結果的準確性、公正性。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 廣西投資集團有限公司國有資本管理費 | 通過(guò)撥付廣西國新投資發(fā)展有限公司劃轉國有資本充實(shí)社保基金承接工作實(shí)施主體相關(guān)工作經(jīng)費,使全區人民共享國有企業(yè)發(fā)展成果,增進(jìn)民生福祉,實(shí)現代際公平。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 物業(yè)管理費 | 通過(guò)聘請安保人員、維護中央空調,做好日常辦公樓維修等事項,確保自治區國資委機關(guān)辦公區域正常運行運轉 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 自治區國資委黨團工青婦活動(dòng)經(jīng)費 | 2024年通過(guò)開(kāi)展至少1次婦女活動(dòng),1次青年活動(dòng),1次黨團活動(dòng),加強國資委機關(guān)凝聚力和向心力。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 自治區國資委監管企業(yè)春節專(zhuān)家慰問(wèn)經(jīng)費 | 通過(guò)開(kāi)展企業(yè)專(zhuān)家春節慰問(wèn)活動(dòng),慰問(wèn)30名監管企業(yè)專(zhuān)家,做好服務(wù)企業(yè)專(zhuān)家人才工作。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 國資監管業(yè)務(wù)印刷費 | 通過(guò)印刷經(jīng)濟月報及外部董事報告等資料為自治區黨委,自治區人民政府及有關(guān)部門(mén),業(yè)務(wù)處室提供決策參考。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 國資系統人員培訓專(zhuān)項經(jīng)費 | 通過(guò)舉辦19個(gè)培訓班,完成年度培訓計劃,提高自治區國資委機關(guān)及監管企業(yè)參訓人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 區直外部董事年度人工成本支出 | 通過(guò)按時(shí)足額支付區直專(zhuān)職外董18人基本年薪、2023年評價(jià)年薪、2021-2023年任期激勵60%可兌現部分、交通補貼、五險二金、工會(huì )經(jīng)費、通訊費及福利費和兼職外董24人工作報酬,保證自治區直屬企業(yè)外部董事公平公正履職的物質(zhì)基礎。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 央企合作工作專(zhuān)項經(jīng)費 | 通過(guò)開(kāi)展央企合作工作,推進(jìn)廣西與央企在“十四五”期間實(shí)現更大規模、更深層次、更寬領(lǐng)域、更高水平的合作 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 廣西國資國企在線(xiàn)監管系統運維費 | 通過(guò)專(zhuān)業(yè)機構從系統功能運維、硬件維護服務(wù)系統安全服務(wù)、系統安全服務(wù)、產(chǎn)品軟件維護服務(wù)四個(gè)方面對在線(xiàn)監管系統進(jìn)行運維,保證在線(xiàn)監管系統的正常運轉。 | |
603001 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )本級 | 科技創(chuàng )新工作專(zhuān)項經(jīng)費 | 通過(guò)對2024年資金科技創(chuàng )新資金使用情況進(jìn)行審計,更好地支持區直企業(yè)核心技術(shù)攻關(guān)項目和重大科技創(chuàng )新項目、科技創(chuàng )新平臺(中心)項目、科技成果轉化應用項目、產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)研究項目和原創(chuàng )技術(shù)策源地項目和其他需要支持的科技創(chuàng )新項目。 | |
603002 | 廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )機關(guān)服務(wù)中心 | 機關(guān)服務(wù)管理業(yè)務(wù)費 | 通過(guò)補差基本支出定額商品服務(wù)支出水電費、辦公費等,確保自治區國資委機關(guān)辦公區域、廣西有色金屬南寧公司、糖業(yè)公司老干大院各項設施設備正常運行,確保機關(guān)工作正常運轉。 |
十一、自治區對下轉移支付項目績(jì)效目標公開(kāi)表
預算公開(kāi)11表
自治區對下轉移支付項目績(jì)效目標公開(kāi)表
說(shuō)明:項目名稱(chēng)前有 “**”則表示本項目含結轉資金
序號 | 單位代碼 | 單位名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 年度績(jì)效目標 | 數量指標 | 質(zhì)量指標 | 時(shí)效指標 | 成本指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 社會(huì )效益指標 | 生態(tài)效益指標 | 可持續效益指標 | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
注:本部門(mén)無(wú)此數據。
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